wrzesień | październik | listopad | grudzień
Zarządzenie Nr 1257/06
Zarządzenie Nr 1257/06
B u r m i s t r z a Ś w i e c i a
z dnia 23 stycznia 2005r.
w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2006.
Na podstawie art. 29 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 48 z późn. zmianami),
Burmistrz Świecia
zarządza:
§ 1
§ 2
Realizacja wydatków powinna być dokonana zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 1.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r.
Zastępca
Burmistrza Świecia
Janusz Branicki
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza
Świecia Nr 1257/06 z dnia 23 stycznia 2006r.
Harmonogram prognozowanych dochodów budżetu gminy Świecie na rok 2006 w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, sporządzany narastająco na okresy kwartalne:
Dział |
Określenie działu |
I kwartał |
II kwartał |
III kwartał |
IV kwartał |
Plan roczny | |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
49.600 |
92.200 |
148.800 |
198.399 |
198.399 | |
020 |
Leśnictwo |
1.170 |
2.295 |
3.375 |
4.500 |
4.500 | |
600 |
Transport i łączność |
4.550 |
8.920 |
13.200 |
17.500 |
17.500 | |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
646.000 |
1.270.000 |
1.865.000 |
2.486.609 |
2.486.609 | |
710 |
Działalność usługowa |
250 |
500 |
750 |
1.000 |
1.000 | |
750 |
Administracja publiczna |
79.820 |
157.000 |
231.000 |
307.000 |
307.000 | |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1.384 |
2.768 |
4.152 |
5.536 |
5.536 | |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
70.200 |
137.700 |
202.500 |
270.000 |
270.000 | |
756 |
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej |
10.211.760 |
20.031.000 |
29.460.000 |
39.276.000 |
39.276.000 | |
758 |
Różne rozliczenia |
3.493.000 |
6.850.000 |
10.100.000 |
13.435.298 |
13.435.298 | |
801 |
Oświata i wychowanie |
221.000 |
435.000 |
637.000 |
850.000 |
850.000 | |
852 |
Pomoc społeczna |
2.580.000 |
5.090.000 |
7.490.000 |
9.988.700 |
9.988.700 | |
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
9.100 |
17.800 |
26.250 |
35.000 |
35.000 | |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
39.100 |
76.830 |
112.990 |
150.647 |
150.647 | |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
508.300 |
977.000 |
1.470.000 |
1.955.000 |
1.955.000 | |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
173.000 |
340.000 |
499.990 |
666.646 |
666.646 | |
926 |
Kultura fizyczna i sport |
99.800 |
195.000 |
288.000 |
384.000 |
384.000 | |
Razem |
18.188.034 |
35.684.013 |
52.553.007 |
70.031.835 |
70.031.835 |
Prognozowane kwoty dochodów w poszczególnych kwartałach wynoszą:
I kwartał - 18.188.034,- zł
II kwartał - 17.495.979,- zł
III kwartał - 16.868.994,- zł
IV kwartał - 17.478.828,- zł
Razem 70.031.835,- zł
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1257/06
z dnia 23 stycznia 2006r.
Harmonogram prognozowanych wydatków budżetu gminy Świecie na rok 2006 w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, sporządzany narastająco na okresy kwartalne:
Dział |
Określenie działu |
I kwartał |
II kwartał |
III kwartał |
IV kwartał |
Plan roczny |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
71.100 |
142.000 |
202.800 |
263.399 |
263.399 |
600 |
Transport i łączność |
628.000 |
1.257.000 |
1.792.000 |
2.327.721 |
2.327.721 |
630 |
Turystyka i wypoczynek |
8.600 |
17.200 |
24.600 |
32.000 |
32.000 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
1.180.000 |
2.370.000 |
3.380.000 |
4.385.433 |
4.385.433 |
710 |
Działalność usługowa |
130.900 |
262.000 |
373.000 |
485.000 |
485.000 |
750 |
Administracja publiczna |
1.280.000 |
2.572.000 |
3.668.000 |
4.763.074 |
4.763.074 |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1.384 |
2.768 |
4.152 |
5.536 |
5.536 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
272.100 |
544.300 |
776.000 |
1.008.000 |
1.008.000 |
756 |
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
13.500 |
27.000 |
38.500 |
50.000 |
50.000 |
757 |
Obsługa długu publicznego |
297.000 |
595.000 |
847.000 |
1.100.000 |
1.100.000 |
758 |
Różne rozliczenia |
83.700 |
167.000 |
239.000 |
310.300 |
310.300 |
801 |
Oświata i wychowanie |
6.600.000 |
13.000.000 |
18.500.000 |
24.449.900 |
24.449.900 |
851 |
Ochrona zdrowia |
150.000 |
302.000 |
430.500 |
559.000 |
559.000 |
852 |
Pomoc społeczna |
4.030.000 |
8.100.000 |
11.400.000 |
14.954.640 |
14.954.640 |
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
91.400 |
183.000 |
261.000 |
338.800 |
338.800 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
267.000 |
537.000 |
766.000 |
994.900 |
994.900 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2.315.000 |
4.632.000 |
6.605.000 |
8.577.582 |
8.577.582 |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodów |
814.000 |
1.629.000 |
2.322.000 |
3.016.092 |
3.016.092 |
926 |
Kultura fizyczna i sport |
1.800.000 |
3.645.000 |
5.198.000 |
6.750.000 |
6.750.000 |
Razem |
20.033.684 |
39.984.268 |
56.827.552 |
74.371.377 |
74.371.377 |
Prognozowane kwoty wydatków w poszczególnych kwartałach wynoszą:
I kwartał - 20.033.684,- zł
II kwartał - 19.950.584,- zł
III kwartał - 16.843.284,- zł
IV kwartał - 17.543.825,- zł
Razem 74.371.377,- zł
Planowany niedobór budżetowy występujący w trakcie roku zostanie pokryty zaplanowanymi pożyczkami.
metryczka
Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 stycznia 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (1 lutego 2006, 09:39:12)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1615