wrzesień | październik | listopad | grudzień
Zarządzenie Nr 1182/05
Zarządzenie Nr 1182/05
B u r m i s t r z a Ś w i e c i a
z dnia 17 listopada 2005r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2005.
Na podstawie art. 29 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 48 z późn. zmianami),Burmistrz Świecia
zarządza:
§ 1
Dokonać zmian w Zarządzeniu Nr 1024/05 Burmistrza Świecia w sprawie przyjęcia harmonogramu z realizacji dochodów i wydatków Budżetu Gminy na rok 2005 zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Burmistrz Świecia
Tadeusz Pogoda
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1182/05
z dnia 17 listopada 2005r. zmieniający
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1024/05
z dnia 31 maja 2005r.
Harmonogram prognozowanych dochodów budżetu gminy Świecie na rok 2005 w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, sporządzany narastająco na okresy kwartalne:
Dział |
Określenie działu |
I kwartał |
II kwartał |
III kwartał |
IV kwartał |
Plan roczny |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
----- |
----- |
----- |
600.000 |
600.000 |
020 |
Leśnictwo |
1.000 |
2.000 |
3.000 |
4.000 |
4.000 |
600 |
Transport i łączność |
2.000 |
5.000 |
30.000 |
67.940 |
67.940 |
630 |
Turystyka |
----- |
----- |
68.464 |
68.464 |
68.464 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
450.000 |
750.000 |
1.200.000 |
3.143.418 |
3.143.418 |
710 |
Działalność usługowa |
------ |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
750 |
Administracja publiczna |
70.000 |
160.000 |
240.000 |
300.400 |
300.400 |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1.300 |
2.600 |
78.800 |
141.183 |
141.183 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
30.000 |
100.000 |
200.000 |
270.000 |
270.000 |
756 |
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej |
9.700.000 |
19.500.000 |
30.000.000 |
39.135.000 |
39.135.000 |
758 |
Różne rozliczenia |
4.000.000 |
7.000.000 |
10.000.000 |
12.458.823 |
12.458.823 |
801 |
Oświata i wychowanie |
180.000 |
450.000 |
700.000 |
880.321 |
880.321 |
851 |
Ochrona zdrowia |
----- |
----- |
22.300 |
22.701 |
22.701 |
852 |
Pomoc społeczna |
1.800.000 |
3.600.000 |
5.400.000 |
9.026.790 |
9.026.790 |
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
7.000 |
14.000 |
22.000 |
30.000 |
30.000 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
----- |
75.000 |
110.000 |
215.789 |
215.789 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
----- |
---- |
478.728 |
872.239 |
872.239 |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
----- |
----- |
60.000 |
622.441 |
622.441 |
926 |
Kultura fizyczna i sport |
----- |
----- |
24.000 |
34.000 |
34.000 |
Razem |
16.241.300 |
31.659.600 |
48.638.292 |
67.894.509 |
67.894.509 |
Prognozowane kwoty dochodów w poszczególnych kwartałach wynoszą:
I kwartał - 16.241.300,- zł
II kwartał - 15.418.300,- zł
III kwartał - 16.978.692,- zł
IV kwartał - 19.256.217,- zł
Razem 67.894.509,- zł
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1182/05z dnia 17 listopada 2005r. zmieniający
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1024/05
z dnia 31 maja 2005r.
Harmonogram prognozowanych wydatków budżetu gminy Świecie na rok 2005 w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, sporządzany narastająco na okresy kwartalne:
Dział |
Określenie działu |
I kwartał |
II kwartał |
III kwartał |
IV kwartał |
Plan roczny |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
50.000 |
100.000 |
150.000 |
808.500 |
808.500 |
600 |
Transport i łączność |
500.000 |
1.500.000 |
2.000.000 |
2.385.440 |
2.385.440 |
630 |
Turystyka i wypoczynek |
10.000 |
25.000 |
30.000 |
36.000 |
36.000 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
600.000 |
1.500.000 |
2.200.000 |
4.707.579 |
4.707.579 |
710 |
Działalność usługowa |
200.000 |
380.000 |
450.000 |
517.000 |
517.000 |
750 |
Administracja publiczna |
1.500.000 |
2.500.000 |
3.500.000 |
4.276.834 |
4.276.834 |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1.000 |
2.000 |
57.000 |
141.183 |
141.183 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
300.000 |
600.000 |
900.000 |
1.196.364 |
1.196.364 |
756 |
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
25.000 |
35.000 |
45.000 |
50.000 |
50.000 |
757 |
Obsługa długu publicznego |
150.000 |
250.000 |
300.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
758 |
Różne rozliczenia |
50.000 |
100.000 |
150.000 |
206.000 |
206.000 |
801 |
Oświata i wychowanie |
7.500.000 |
14.500.000 |
20.000.000 |
23.464.746 |
23.464.746 |
851 |
Ochrona zdrowia |
150.000 |
300.000 |
450.000 |
568.701 |
568.701 |
852 |
Pomoc społeczna |
3.500.000 |
7.000.000 |
10.000.000 |
14.143.790 |
14.143.790 |
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
110.000 |
210.000 |
280.000 |
351.800 |
351.800 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
320.000 |
650.000 |
800.000 |
1.206.089 |
1.206.089 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1.500.000 |
2.500.000 |
5.000.000 |
10.467.542 |
10.467.542 |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodów |
600.000 |
1.500.000 |
2.000.000 |
3.123.441 |
3.123.441 |
926 |
Kultura fizyczna i sport |
300.000 |
700.000 |
1.500.000 |
1.020.500 |
1.020.500 |
Razem |
17.366.000 |
34.352.000 |
49.814.500 |
69.671.509 |
69.671.509 |
Prognozowane kwoty wydatków w poszczególnych kwartałach wynoszą:
I kwartał - 17.366.000,- zł
II kwartał - 16.986.000,- zł
III kwartał - 15.462.500,- zł
IV kwartał - 19.857.009,- zł
Razem 69.671.509,- zł
Planowany niedobór budżetowy występujący w trakcie roku zostanie pokryty zaplanowanymi pożyczkami.
metryczka
Wytworzył: Burmistrz Świecia (17 listopada 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (28 listopada 2005, 11:41:44)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1363