Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
Zarządzenie Nr 857/04
Zarządzenie Nr 857/04
B u r m i s t r z a Ś w i e c i a
z dnia 31 grudnia 2004
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy
na rok 2004.Na podstawie art. 29 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 48 z późn. zmian.)
Burmistrz Świecia
zarządza:
§ 1
Dokonać zmian w Zarządzeniu Nr 474/04 Burmistrza Świecia w sprawie przyjęcia harmonogramu z realizacji dochodów i wydatków Budżetu Gminy na rok 2004 zmienionym zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia:
- Zarządzeniem Nr 546/04 Burmistrza Świecia z dnia 25 marca 2004r.
- Zarządzeniem Nr 686/04 Burmistrza Świecia z dnia 30 czerwca 2004r.
- Zarządzeniem Nr 779/04 Burmistrza Świecia z dnia 1 października 2004r.
- Zarządzeniem Nr 830/04 Burmistrza Świecia z dnia 29 listopada 2004r.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Burmistrz Świecia
Tadeusz Pogoda
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 857/04
z dnia 31 grudnia 2004r. zmieniający
Załącznik Nr 1do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 474/04
z dnia 10 lutego 2004r.
Harmonogram prognozowanych dochodów budżetu gminy Świecie na rok 2004 w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, sporządzany narastająco na okresy kwartalne:
Dział |
Określenie działu |
I kwartał |
II kwartał |
III kwartał |
IV kwartał |
Plan roczny |
020 |
Leśnictwo |
500 |
1.000 |
2.000 |
3.000 |
3.000 |
600 |
Transport i łączność |
5.000 |
15.000 |
25.000 |
75.150 |
75.150 |
630 |
Turystyka |
------- |
------- |
------- |
68.464 |
68.464 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
400.000 |
700.000 |
1.050.000 |
1.450.000 |
1.450.000 |
710 |
Działalność usługowa |
------- |
1.000 |
2.000 |
5.000 |
5.000 |
750 |
Administracja publiczna |
60.000 |
130.000 |
200.000 |
349.682 |
349.682 |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1.200 |
50.000 |
51.200 |
52.530 |
52.530 |
756 |
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej |
9.000.000 |
18.000.000 |
27.000.000 |
36.116.639 |
36.116.639 |
758 |
Różne rozliczenia |
4.000.000 |
7.000.000 |
10.000.000 |
12.926.388 |
12.926.388 |
801 |
Oświata i wychowanie |
150.000 |
300.000 |
500.000 |
1.021.892 |
1.021.892 |
851 |
Ochrona zdrowia |
-------- |
------- |
------ |
46.000 |
46.000 |
852 |
Pomo c społeczna |
500.000 |
1.000.000 |
1.500.000 |
5.814.321 |
5.814.321 |
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
5.000 |
15.000 |
20.000 |
28.000 |
28.000 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
------- |
------- |
------- |
19.892 |
19.892 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
390.000 |
429.228 |
429.228 |
618.030 |
618.030 |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodów |
------- |
5.000 |
5.000 |
15.860 |
15.860 |
926 |
Kultura fizyczna i sport |
------- |
------- |
------- |
250.000 |
250.000 |
Razem |
14.511.700 |
27.646.228 |
40.784.422 |
58.860.848 |
58.860.848 |
Prognozowane kwoty dochodów w poszczególnych kwartałach wynoszą:
I kwartał - 14.511.700,- zł
II kwartał - 13.134.528,- zł
III kwartał - 13.138.194,- zł
IV kwartał - 18.076.426,- zł
Razem 58.860.848,- zł
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 857/04
z dnia 31 grudnia 2004r.
zmieniający Załącznik Nr 2do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 474/04
z dnia 10 lutego 2004r.
Harmonogram prognozowanych wydatków budżetu gminy Świecie na rok 2004 w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, sporządzany narastająco na okresy kwartalne:
Dział |
Określenie działu |
I kwartał |
II kwartał |
III kwartał |
IV kwartał |
Plan roczny |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
10.000 |
30.000 |
60.000 |
66.000 |
66.000 |
600 |
Transport i łączność |
500.000 |
1.000.000 |
2.000.000 |
2.428.713 |
2.428.713 |
630 |
Turystyka i wypoczynek |
12.000 |
25.000 |
40.000 |
125.464 |
125.464 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
1.000 |
1.600.000 |
2.100.000 |
2.725.100 |
2.725.100 |
710 |
Działalność usługowa |
200.000 |
400.000 |
500.000 |
653.696 |
653.696 |
750 |
Administracja publiczna |
1.500.000 |
3.000.000 |
4.500.000 |
5.464.435 |
5.464.435 |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
------- |
50.000 |
51.200 |
52.530 |
52.530 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
250.000 |
550.000 |
700.000 |
943.800 |
943.800 |
756 |
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej |
3.000 |
6.000 |
8.000 |
10.000 |
10.000 |
757 |
Obsługa długu publicznego |
200.000 |
400.000 |
600.000 |
1.070.000 |
1.070.000 |
758 |
Różne rozliczenia |
150.000 |
300.000 |
450.000 |
733.215 |
733.215 |
801 |
Oświata i wychowanie |
7.300.000 |
15.000.000 |
18.500.000 |
23.569.184 |
23.569.184 |
851 |
Ochrona zdrowia |
150.000 |
300.000 |
500.000 |
744.650 |
744.650 |
852 |
Pomoc społecz na |
2.000.000 |
4.500.000 |
7.000.000 |
10.748.564 |
10.748.564 |
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
100.000 |
200.000 |
270.000 |
339.600 |
339.600 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
320.000 |
600.000 |
770.000 |
950.658 |
950.658 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1.000.000 |
2.500.000 |
4.200.000 |
5.388.379 |
5.388.379 |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodów |
700.000 |
1.400.000 |
2.000.000 |
2.617.860 |
2.617.860 |
926 |
Kultura fizyczna i sport |
300.000 |
700.000 |
1.100.000 |
1.553.000 |
1.553.000 |
Razem |
15.695.000 |
32.561.000 |
45.349.200 |
60.184.848 |
60.184.848 |
Prognozowane kwoty wydatków w poszczególnych kwartałach wynoszą:
I kwartał - 15.695.000,- zł
II kwartał - 16.866.000,- zł
III kwartał - 12.788.200,- zł
IV kwartał - 14.835.648,- zł
Razem 60.184.848,-
złPlanowany niedobór budżetowy występujący w trakcie roku zostanie pokryty zaplanowanymi pożyczkami.
metryczka
Wytworzył: Burmistrz Świecia (31 grudnia 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (17 stycznia 2005, 15:11:26)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1431