Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
Zarządzenie Nr 546/04
Zarządzenie Nr 546/04
B u r m i s t r z a Ś w i e c i a
z dnia 25 marca 2004r.
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2004.
Na podstawie art. 29 ust 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r Nr 15, poz. 48 z późniejszymi zmianami)
B u r m i s t r z Ś w i e c i a
zarządza:
§ 1
Dokonać zmian w Zarządzeniu Nr 474/04 Burmistrza Świecia w sprawie przyjęcia harmonogramu z realizacji dochodów i wydatków Budżetu Gminy na rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Burmistrz Świecia
Tadeusz Pogoda
Załącznik Nr 1
Harmonogram prognozowanych dochodów budżetu Gminy Świecie na rok 2004 w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, sporządzany narastająco na okresy kwartalne.
Dział |
Określenie działu |
I kwartał |
II kwartał |
III kwartał |
IV kwartał |
Plan roczny |
020 |
Leśnictwo |
500 |
1.000 |
2.000 |
3.000 |
3.000 |
600 |
Transport i łączność |
5.000 |
15.000 |
25.000 |
35.000 |
35.000 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
400.000 |
700.000 |
1.050.000 |
1.450.000 |
1.450.000 |
710 |
Działalność usługowa |
------- |
1.000 |
2.000 |
5.000 |
5.000 |
750 |
Administracja publiczna |
60.000 |
130.000 |
200.000 |
273.100 |
273.100 |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli |
1.200 |
2.500 |
4.000 |
5.150 |
5.150 |
756 |
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej |
9.000.000 |
18.000.000 |
27.000.000 |
35.791.000 |
35.791.000 |
758 |
Różne rozliczenia |
4.000.000 |
7.000.000 |
10.000.000 |
12.715.987 |
12.715.987 |
801 |
Oświata i wychowanie |
150.000 |
300.000 |
500.000 |
995.637 |
995.637 |
852 |
Pomoc społeczna |
500.000 |
1.000.000 |
1.500.000 |
2.227.800 |
2.227.800 |
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
5.000 |
15.000 |
20.000 |
28.000 |
28.000 |
900 |
Gospodarka komunalna |
390.000 |
429.228 |
429.228 |
429.228 |
429.228 |
926 |
Kultura fizyczna i sport |
------- |
-------- |
-------- |
250.000 |
250.000 |
Razem |
14.511.700 |
27.593.728 |
40.732.228 |
54.208.902 |
54.208.902 |
I kwartał - 14.511.700,- zł
II kwartał - 13.082.028,- zł
III kwartał - 13.138.500,- zł
IV kwartał - 13.476.674,- zł
Razem 54.208.902,- zł
Załącznik Nr 2
Harmonogram wydatków budżetu gminy Świecie w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, sporządzany narastająco na okresy kwartalne:
Dział |
Określenie wydatków |
I kwartał |
II kwartał |
III kwartał |
IV kwartał |
Plan roczny |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
10.000 |
30.000 |
60.000 |
66.000 |
66.000 |
600 |
Transport i łączność |
500.000 |
1.700.000 |
3.000.000 |
2.404.153 |
2.404.153 |
630 |
Turystyka i wypoczynek |
12.000 |
25.000 |
40.000 |
57.000 |
57.000 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
1.000.000 |
1.600.000 |
2.100.000 |
2.660.100 |
2.660.100 |
710 |
Działalność usługowa |
200.000 |
400.000 |
500.000 |
535.000 |
535.000 |
750 |
Administracja publiczna |
1.500.000 |
3.000.000 |
4.500.000 |
5.377.431 |
5.377.431 |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
-------- |
1.500 |
3.000 |
5.010 |
5.010 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne |
250.000 |
550.000 |
700.000 |
890.800 |
890.800 |
756 |
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej |
3.000 |
6.000 |
8.000 |
10.000 |
10.000 |
757 |
Obsługa długu publicznego |
200.000 |
400.000 |
600.000 |
2.550.000 |
2.550.000 |
758 |
Różne rozliczenia |
150.000 |
300.000 |
450.000 |
733.215 |
733.215 |
801 |
Oświata i wychowanie |
7.300.000 |
15.000.000 |
18.500.000 |
21.889.337 |
21.889.337 |
851 |
Ochrona zdrowia |
150.000 |
300.000 |
450.000 |
569.600 |
569.600 |
852 |
Pomoc społeczna |
2.000.000 |
3.500.000 |
5.500.000 |
7.048.893 |
7.048.893 |
853 |
Pozost ałe zadania w zakresie polityki społecznej |
100.000 |
200.000 |
270.000 |
327.600 |
327.600 |
854 |
Edukacyjna Opieka Wychowawcza |
320.000 |
600.000 |
770.000 |
934.658 |
934.658 |
900 |
Gospodarka komunalna |
1.000.000 |
2.800.000 |
4.200.000 |
5.655.105 |
5.655.105 |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
700.000 |
1.400.000 |
2.000.000 |
2.602.000 |
2.602.000 |
926 |
Kultura fizyczna i sport |
300.000 |
700.000 |
1.000.000 |
1.293.000 |
1.293.000 |
Ogółem |
15.695.000 |
32.512.500 |
44.651.000 |
55.608.902 |
55.608.902 |
Prognozowane kwoty wydatków w poszczególnych kwartałach wynoszą:
I kwartał - 15.695.000,- zł
II kwartał - 16.817.500,- zł
III kwartał - 12.138.500,- zł
IV kwartał - 10.957.902,- zł
Razem 55.608.902,- zł
Planowany niedobór budżetowy występujący w trakcie roku zostanie pokryty zaplanowanymi pożyczkami.
metryczka
Wytworzył: Burmistrz Świecia (25 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 kwietnia 2004, 15:26:30)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1567