Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
Zarządzenie Nr 542/04
Zarządzenie Nr 542/04
B u r m i s t r z a Ś w i e c i a
z dnia 18 marca 2004r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz paragrafu 8 uchwały Nr 186/04 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚiGW na rok 2004.
B u r m i s t r z Świecia
zarządza:
§ 1
W uchwale Rady Miejskiej Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚr i GW na rok 2004 zmienioną:
- Uchwałą Nr 196/04 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2004r.,
1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 216.965,-zł,plan dochodów po zmianie wynosi 54.208.902,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2.Zwiększa się pla wydatków o kwotę 216.965,-zł,plan wydatków po zmianie wynosi 55.608.902,-zł zgodnie z zalącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3.Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej - plan finansowy zadań zleconych na rok 2004, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Burmistrz Świecia
Tadeusz Pogoda
Uzasadnienie
Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia korekt dotacji celowych na zadania własne i celowe oraz przeniesień w planie wydatków.
W ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) otrzymaliśmy dotację celową z przeznaczeniem na zakup oprogramowania w łącznej wysokości 1.637,- zł w tym 689,- zł (rozdz. 80101) i 948,- zł (rozdz. 80110).
Z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymaliśmy informację o zmianach dotyczących dotacji celowych na zadania zlecone w tym:
- zmniejszeniu o 5.500,- zł (rozdz. 85213) środków na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- zwiększeniu o 96.100,- zł (rozdz. 85214) środków na zasiłki i pomoc w naturze;
- zmniejszeniu o 19.200,-zł (rozdz. 85216) środków na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze;
- zwiększeniu o 4.700,- zł (rozdz. 85228) środków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Otrzymaliśmy również dotację celową w wysokości 139.228,- zł (rozdz. 90015) z tytułu rozliczenia za rok poprzedni, przeznaczoną na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych nie będących w zarządzie Gminy.
Wszystkie dotacje celowe wprowadzone zostały do budżetu po stronie dochodów i wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.
Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Ośrodku Opieki Społecznej.
W ramach środków Straży Miejskiej (rozdz. 75416) przenosi się kwotę 5.000,- zł na składkę z tytułu ubezpieczenia za samochody służbowe § 4430, która sklasyfikowana była w § 4300 – zakup usług pozostałych.
PLAN DOCHODÓW NA 2004r. |
Załącznik Nr 1 | |||||||
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 542/04 | ||||||||
z dnia 18 marca 2004r. |
||||||||
Stan na |
Stan na |
Zmiana | ||||||
dzień:26-02-04 |
dzień:18-03-04 |
|||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
|||||
Ogółem |
Ogółem |
Ogółem | ||||||
801 |
Oświata i wychowanie |
994 000,00 |
995 637,00 |
1 637,00 | ||||
80101 |
Szkoły podstawowe |
300 000,00 |
300 689,00 |
689,00 | ||||
2033 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu |
0,00 |
689,00 |
689,00 | ||||
państwa na realizację własnych zadań |
||||||||
bieżących gmin ( związków gmin) |
||||||||
80110 |
Gimnazja |
0,00 |
948,00 |
948,00 | ||||
2033 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu |
0,00 |
948,00 |
948,00 | ||||
państwa na realizację własnych zadań |
||||||||
bieżących gmin ( związków gmin) |
||||||||
852 |
Pomoc społeczna |
2 151 700,00 |
2 227 800,00 |
76 100,00 | ||||
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
76 800,00 |
71 300,00 |
-5 500,00 | ||||
opłacane za osoby pobierające niektóre |
||||||||
świadczenia z pomocy społecznej |
||||||||
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu |
76 800,00 |
71 300,00 |
-5 500,00 | ||||
państwa na realizację zadań bieżących z |
||||||||
zakresu administracji rządowej oraz |
||||||||
innych zadań zleconych gminie |
||||||||
(związkom gmin) ustawami |
||||||||
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na |
1 415 000,00 |
1 511 100,00 |
96 100,00 | ||||
ubezpieczenia społeczne |
||||||||
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu |
1 415 000,00 |
1 511 100,00 |
96 100,00 | ||||
państwa na realizację zadań bieżących z |
||||||||
zakresu administracji rządowej oraz |
||||||||
innych zadań zleconych gminie |
||||||||
(związkom gmin) ustawami |
||||||||
85216 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i |
104 500,00 |
85 300,00 |
-19 200,00 | ||||
wychowawcze |
||||||||
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu |
104 500,00 |
85 300,00 |
-19 200,00 | ||||
państwa na realizację zadań bieżących z |
||||||||
zakresu administracji rządowej oraz |
||||||||
innych zadań zleconych gminie |
||||||||
(związkom gmin) ustawami |
||||||||
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne |
25 800,00 |
30 500,00 |
4 700,00 | ||||
usługi opiekuńcze |
||||||||
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu |
5 800,00 |
10 500,00 |
4 700,00 | ||||
państwa na realizację zadań bieżących z |
||||||||
zakresu administracji rządowej oraz |
||||||||
innych zadań zleconych gminie |
||||||||
(związkom gmin) ustawami |
||||||||
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona |
290 000,00 |
429 228,00 |
139 228,00 | ||||
środowiska |
||||||||
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
0,00 |
139 228,00 |
139 228,00 | ||||
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu |
0,00 |
139 228,00 |
139 228,00 | ||||
państwa na realizację zadań bieżących z |
||||||||
zakresu administracji rządowej oraz |
||||||||
innych zadań zleconych gminie |
||||||||
(związkom gmin) ustawami |
||||||||
Strona: |
1 |
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl | ||||||
Stan na |
Stan na |
Zmiana | ||||||
dzień:26-02-04 |
dzień:18-03-04 |
|||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
|||||
Ogółem |
Ogółem |
Ogółem | ||||||
Razem |
53 991 937,00 |
54 208 902,00 |
216 965,00 | |||||
Strona: |
2 |
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl | ||||||
PLAN WYDATKÓW NA 2004r |
Załącznik Nr 2 |
|||||||||
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 542/04 |
||||||||||
z dnia 18 marca 2004r. |
||||||||||
Stan na |
Stan na |
Zmiana |
||||||||
dzień:26-02-04 |
dzień:18-03-04 |
|||||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
|||||||
Ogółem |
Ogółem |
Ogółem |
||||||||
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona |
890 800,00 |
890 800,00 |
0,00 |
||||||
przeciwpożarowa |
||||||||||
75416 |
Straż Miejska |
705 800,00 |
705 800,00 |
0,00 |
||||||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23 000,00 |
18 000,00 |
-5 000,00 |
||||||
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
||||||
801 |
Oświata i wychowanie |
21 887 700,00 |
21 889 337,00 |
1 637,00 |
||||||
80101 |
Szkoły podstawowe |
9 415 700,00 |
9 416 389,00 |
689,00 |
||||||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
831 700,00 |
832 389,00 |
689,00 |
||||||
80110 |
Gimnazja |
5 660 400,00 |
5 661 348,00 |
948,00 |
||||||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
518 300,00 |
519 248,00 |
948,00 |
||||||
852 |
Pomoc społeczna |
6 972 793,00 |
7 048 893,00 |
76 100,00 |
||||||
85203 |
Ośrodki wsparcia |
160 000,00 |
160 422,00 |
422,00 |
||||||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 000,00 |
7 422,00 |
422,00 |
||||||
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
76 800,00 |
71 300,00 |
-5 500,00 |
||||||
opłacane za osoby pobierające niektóre |
||||||||||
świadczenia z pomocy społecznej |
||||||||||
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
76 800,00 |
71 300,00 |
-5 500,00 |
||||||
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na |
3 415 000,00 |
3 511 100,00 |
96 100,00 |
||||||
ubezpieczenia społeczne |
||||||||||
3110 |
Świadczenia społeczne |
3 415 000,00 |
3 511 100,00 |
96 100,00 |
||||||
85216 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i |
104 500,00 |
85 300,00 |
-19 200,00 |
||||||
wychowawcze |
||||||||||
3110 |
Świadczenia społeczne |
104 500,00 |
85 300,00 |
-19 200,00 |
||||||
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
954 093,00 |
955 233,00 |
1 140,00 |
||||||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
44 000,00 |
45 140,00 |
1 140,00 |
||||||
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne |
590 000,00 |
593 138,00 |
3 138,00 |
||||||
usługi opiekuńcze |
||||||||||
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
4 700,00 |
4 700,00 |
||||||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
33 000,00 |
31 438,00 |
-1 562,00 |
||||||
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona |
5 515 877,00 |
5 655 105,00 |
139 228,00 |
||||||
środowiska |
||||||||||
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
1 142 250,00 |
1 281 478,00 |
139 228,00 |
||||||
4260 |
Zakup energii |
650 000,00 |
789 228,00 |
139 228,00 |
||||||
Razem |
55 391 937,00 |
55 608 902,00 |
216 965,00 |
|||||||
Strona: |
1 |
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl |
||||||||
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Nr 542/04
z dnia 18 marca 2004r. zmieniający
Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r.
Plan finansowy zadań zleconych na rok 2004
na dzie
ń 18 marca 2004r.
Dział |
Rozdz. |
§ |
Określenie |
Plan dochodów |
Plan wydatków |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
210.400 |
210.400 | ||
75011 |
Urząd Wojewódzki |
210.400 |
210.400 | ||
201 |
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone |
210.400 |
-------- | ||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
-------- |
160.000 | ||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-------- |
12.000 | ||
4110 |
składka na ubezpieczenie społeczne |
-------- |
28.000 | ||
4120 |
składka na Fundusz Pracy |
-------- |
3.900 | ||
4440 |
odpisy na z.f.ś.s. |
-------- |
6.500 | ||
751 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
5.150 |
5.150 | ||
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
5.150 |
5.150 | ||
2010 |
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie |
5.150 |
-------- | ||
3030 |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
3.000 | |||
4110 |
składka na ubezpieczenie społeczne |
------- |
200 | ||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
-------- |
700 | ||
4300 |
zakup usług pozostałych |
-------- |
1.110 | ||
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
2.157.800 |
2.157.800 | ||
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej |
71.300 |
71.300 | ||
2010 |
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie |
71.300 |
------- | ||
4130 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
------- |
71.300 | ||
Dział |
Rozdz. |
§ |
Określenie |
Plan dochodów |
Plan wydatków |
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze |
1.511.100 |
1.511.100 | ||
2010 |
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone |
1.511.100 |
-------- | ||
3110 |
świadczenia społeczne |
-------- |
1.511.000 | ||
85216 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
85.300 |
85.300 | ||
2010 |
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone |
85.300 |
-------- | ||
3110 |
świadczenia społeczne |
-------- |
85.300 | ||
85219 |
Ośrodki Pomocy Społecznej |
479.600 |
479.600 | ||
2010 |
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone |
479.600 |
-------- | ||
3020 |
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
------- |
3.000 | ||
4010 |
wynagrodzenia osobowe |
-------- |
313.100 | ||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
-------- |
25.000 | ||
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
-------- |
59.000 | ||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
-------- |
8.100 | ||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
-------- |
20.000 | ||
4260 |
energia |
-------- |
13.000 | ||
4300 |
zakup usług pozostałych |
-------- |
27.000 | ||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
-------- |
800 | ||
4430 |
różne opłaty i składki |
-------- |
600 | ||
4440 |
odpisy na z.f.ś.s. |
-------- |
10.000 | ||
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
10.500 |
10.500 | ||
2010 |
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone |
10.500 |
-------- | ||
4300 |
zakup usług pozostałych |
-------- |
10.500 | ||
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
139.228 |
139.228 | ||
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
139.228 |
139.228 | ||
2010 |
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone |
139.228 |
------- | ||
4260 |
energia |
-------- |
139.228 | ||
RAZEM |
2.512.578 |
2.512.578 |
metryczka
Wytworzył: Burmistrz Świecia (18 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 kwietnia 2004, 14:58:48)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1772